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安宁区人民检察院2019年度决算公开资料

时间:2020-08-20 来源:  作者: 点击数:

目录

  第一部分  部门概括

  一、职能职责

  二、机构设置

  第二部分  2019年度部门决算报表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  第三部分  2019年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  二、收入决算情况说明

  三、支出决算情况说明

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  七、政府性基金预算收支决算情况说明

  八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  九、其他重要事项情况说明

  十、预算绩效管理情况说明

  第四部分  名词解释



第一部分  部门概括

一、职能职责

   1.深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,深入贯彻党的路线方针政策和决策部署,统一检察机关思想和行动,坚持党对检察工作的绝对领导,坚决维护习近平总书记的核心地位,坚决维护党中央权威和集中统一领导。

   2.依法向区人民代表大会及其常务委员会提出议案。

   3.根据区委、市人民检察院的指示、工作部署,确定本院检察工作任务,组织贯彻落实。

   4.依照法律规定对区人民检察院直接受理的刑事案件行使侦查权。

   5.负责对刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。

   6.负责应由区人民检察院承办的刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。

   7.负责应由区人民检察院承办的提起公益诉讼工作。

   8.负责应由区人民检察院承办的对监狱、看守所执法活动的法律监督工作。

   9.受理向区人民检察院的控告申诉。

   10.负责对区人民检察院直接管辖案件的审查、立案和分流;负责检察机关内部执法活动的监督管理工作和案件流程监控;负责扣押、冻结赃款赃物的管理;组织协调案件质量评查和检察业务考评。

   11.负责区人民检察院队伍建设、思想政治工作和检察宣传工作。依法管理检察官及其他检察人员的工作,协助上级部门管理区人民检察院的机构设置及人员编制,开展区检察院基层院建设和检察机关教育培训工作。

   12.依法提请区人民代表大会常务委员会决定任免相关人员的法律职务。

   13.负责区人民检察院的检务督察工作。

   14.负责区人民检察院的财务装备、检察技术信息工作。

   15. 其他应当由区人民检察院承办的事项。

二、机构设置

   根据《甘肃省检察机关市、县两级院内设机构改革指导意见》的精神,我院将内设机构调整为:政治部、办公室、第一检察部、第二检察部、第三检察部。


第二部分2019年度部门决算报表


一、收入支出决算总表




公开01表

公开部门:兰州市安宁区人民检察院

2019年度


金额单位:万元

收入

支出

项目

决算数

功能分类科目

决算数

一、一般公共预算财政拨款收入

1,336.94

一、一般公共服务支出


二、政府性基金预算财政拨款收入


二、外交支出


三、上级补助收入


三、国防支出


四、事业收入


四、公共安全支出

1,619.20

五、经营收入


五、教育支出


六、附属单位上缴收入


六、科学技术支出


七、其他收入

600.95

七、文化旅游体育与传媒支出




八、社会保障和就业支出

83.97



九、卫生健康支出

45.32



十、节能环保支出




十一、城乡社区支出




十二、农林水支出




十三、交通运输支出




十四、资源勘探信息等支出




十五、商业服务业等支出




十六、金融支出




十七、援助其他地区支出




十八、自然资源海洋气象等支出




十九、住房保障支出

50.23



二十、粮油物资储备支出




二十一、灾害防治及应急管理支出




二十二、其他支出




二十三、债务还本支出




二十四、债务付息支出


本年收入合计

1,937.89

本年支出合计

1,798.71

用事业基金弥补收支差额


结余分配


年初结转和结余

285.74

年末结转和结余

424.92

总计

2,223.63

总计

2,223.63


二、收入决算表












公开02表

公开部门:兰州市安宁区人民检察院


2019年度






金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

小计

其中:教育收费

合计

1,937.89

1,336.94






600.95

204

公共安全支出

1,754.55

1,153.60






600.95

20404

检察

1,754.55

1,153.60






600.95

2040401

 行政运行

1,502.36

901.41






600.95

2040402

 一般行政管理事务

217.00

217.00







2040450

 事业运行

22.19

22.19







2040499

 其他检察支出

13.00

13.00







208

社会保障和就业支出

87.24

87.24







20805

行政事业单位离退休

86.39

86.39







2080505

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

86.39

86.39







20899

其他社会保障和就业支出

0.85

0.85







2089901

 其他社会保障和就业支出

0.85

0.85







210

卫生健康支出

45.32

45.32







21011

行政事业单位医疗

45.32

45.32







2101101

 行政单位医疗

28.17

28.17







2101103

 公务员医疗补助

17.15

17.15







221

住房保障支出

50.78

50.78







22102

住房改革支出

50.78

50.78







2210201

 住房公积金

50.78

50.78








三、支出决算表










公开03表

公开部门:兰州市安宁区人民检察院

2019年度





金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

1,798.71

1,610.65

188.06




204

公共安全支出

1,619.19

1,431.14

188.05




20404

检察

1,619.19

1,431.14

188.05




2040401

 行政运行

1,408.95

1,408.95





2040402

 一般行政管理事务

130.76


130.76




2040450

 事业运行

22.19

22.19





2040499

 其他检察支出

57.29


57.29




208

社会保障和就业支出

83.97

83.97





20805

行政事业单位离退休

83.12

83.12





2080505

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

83.12

83.12





20899

其他社会保障和就业支出

0.85

0.85





2089901

 其他社会保障和就业支出

0.85

0.85





210

卫生健康支出

45.32

45.32





21011

行政事业单位医疗

45.32

45.32





2101101

 行政单位医疗

28.17

28.17





2101103

 公务员医疗补助

17.15

17.15





221

住房保障支出

50.23

50.23





22102

住房改革支出

50.23

50.23





2210201

 住房公积金

50.23

50.23






四、财政拨款收入支出决算总表






公开04表

公开部门:兰州市安宁区人民检察院

2019年度



金额单位:万元

收     入

支     出

项    目

决算数

功能分类科目

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

1,336.94

一、一般公共服务支出




二、政府性基金预算财政拨款


二、外交支出






三、国防支出






四、公共安全支出

1,018.25

1,018.25




五、教育支出






六、科学技术支出






七、文化旅游体育与传媒支出






八、社会保障和就业支出

83.97

83.97




九、卫生健康支出

45.32

45.32




十、节能环保支出






十一、城乡社区支出






十二、农林水支出






十三、交通运输支出






十四、资源勘探信息等支出






十五、商业服务业等支出






十六、金融支出






十七、援助其他地区支出






十八、自然资源海洋气象等支出






十九、住房保障支出

50.23

50.23




二十、粮油物资储备支出






二十一、灾害防治及应急管理支出






二十二、其他支出






二十三、债务还本支出






二十四、债务付息支出




本年收入合计

1,336.94

本年支出合计

1,197.76

1,197.76


年初财政拨款结转和结余

204.97

年末财政拨款结转和结余

344.15

344.15


一、一般公共预算财政拨款

204.97





二、政府性基金预算财政拨款







五、一般公共预算财政拨款支出决算表







公开05表

公开部门:兰州市安宁区人民检察院

2019年度



金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

1,197.76

1,009.70

188.06

204

公共安全支出

1,018.24

830.19

188.05

20404

检察

1,018.24

830.19

188.05

2040401

 行政运行

808.00

808.00


2040402

 一般行政管理事务

130.76


130.76

2040450

 事业运行

22.19

22.19


2040499

 其他检察支出

57.29


57.29

208

社会保障和就业支出

83.97

83.97


20805

行政事业单位离退休

83.12

83.12


2080505

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

83.12

83.12


20899

其他社会保障和就业支出

0.85

0.85


2089901

 其他社会保障和就业支出

0.85

0.85


210

卫生健康支出

45.32

45.32


21011

行政事业单位医疗

45.32

45.32


2101101

 行政单位医疗

28.17

28.17


2101103

 公务员医疗补助

17.15

17.15


221

住房保障支出

50.23

50.23


22102

住房改革支出

50.23

50.23


2210201

 住房公积金

50.23

50.23



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表









公开06表

公开部门:兰州市安宁区人民检察院



2019年度




金额单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

301

工资福利支出

753.48

302

商品和服务支出

239.42

310

资本性支出

2.49

30101

基本工资

284.15

30201

办公费

6.66

31001

房屋建筑物购建


30102

津贴补贴

239.94

30202

印刷费

2.29

31002

办公设备购置


30103

奖金


30203

咨询费


31003

专用设备购置


30106

伙食补助费


30204

手续费

0.05

31005

基础设施建设


30107

绩效工资

49.88

30205

水费

3.17

31006

大型修缮


30108

机关事业单位基本养老保险费

73.23

30206

电费

12.39

31007

信息网络及软件购置更新

2.49

30109

职业年金缴费


30207

邮电费

6.19

31008

物资储备


30110

职工基本医疗保险缴费

38.90

30208

取暖费

25.13

31009

土地补偿


30111

公务员医疗补助缴费

17.15

30209

物业管理费


31010

安置补助


30112

其他社会保障缴费


30211

差旅费

5.25

31011

地上附着物和青苗补偿


30113

住房公积金

50.23

30212

因公出国(境)费用


31012

拆迁补偿


30114

医疗费


30213

维修(护)费

19.95

31013

公务用车购置


30199

其他工资福利支出


30214

租赁费

0.18

31019

其他交通工具购置


303

对个人和家庭的补助

14.31

30215

会议费


31021

文物和陈列品购置


30301

离休费


30216

培训费

1.67

31022

无形资产购置


30302

退休费


30217

公务接待费

0.27

31099

其他资本性支出


30303

退职(役)费


30218

专用材料费


312

对企业补助


30304

抚恤金


30224

被装购置费


31201

资本金注入


30305

生活补助

14.31

30225

专用燃料费


31203

政府投资基金股权投资


30306

救济费


30226

劳务费

94.52

31204

费用补贴


30307

医疗费补助


30227

委托业务费


31205

利息补贴


30308

助学金


30228

工会经费

5.88

31299

其他对企业补助


30309

奖励金


30229

福利费


399

其他支出


30310

个人农业生产补贴


30231

公务用车运行维护费

10.70

39906

赠与


30399

其他个人和家庭的补助支出


30239

其他交通费用

45.10

39907

国家赔偿费用支出





30240

税金及附加费用


39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴





30299

其他商品和服务支出


39999

其他支出





307

债务利息及费用支出








30701

国内债务付息








30702

国外债务付息








30703

国内债务发行费用








30704

国外债务发行费用





人员经费合计

767.79

公用经费合计

241.91


七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表












公开07表

公开部门:兰州市安宁区人民检察院



2019年度






金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

17.29


14.00


14.00

3.29

14.27


14.00


14.00

0.27


八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表










公开08表

公开部门:兰州市安宁区人民检察院

2019年度





金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计
















  备注:本部门2019年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故表八无数据。


第三部分2019年度部门决算情况说明


一、收入支出决算总体情况说明

   2019年度收、支总计2,223.63万元。收支较上年决算数减少162.14万元、下降6.80%,主要原因是区级财政部门其他收入拨款收支较上年减少357.28万元。

二、收入决算情况说明

   2019年度收入合计1,937.89万元,较上年决算数减少433.36万元,下降18.28%,主要原因是区级财政部门其他收入拨款收支较上年减少357.28万元。其中:一般公共预算财政拨款收入1,336.94万元,占68.99%;其他收入600.95万元,占31.01%。年初结转和结余285.74万元。

三、支出决算情况说明

   2019年度支出合计1,798.71万元,较上年决算数减少233.21万元,下降11.48%,主要原因是区级财政部门其他收入拨款收支较上年减少357.28万元。其中:基本支出1,610.65万元,占89.54%;项目支出188.06万元,占10.46%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

   2019年度财政拨款收、支总计1,541.91万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加145.51万元,增长10.42%。主要原因是2019年度新增检察机关综合检务保障项目收支经费95万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   2019年度一般公共预算财政拨款支出1,197.76万元,较上年决算数减少74.43万元,下降6.63%。主要原因是商品和服务支出较上年减少59.23万元。

   1.一般公共服务支出0.00万元,占0.00%,较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%。

   2.外交支出0.00万元,占0.00%,较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%。

   3.国防支出0.00万元,占0.00%,较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%。

   4.公共安全支出1,018.25万元,占85.01%,较年初预算数减少112.17万元,下降9.92%。主要原因为中央政法转移支付资金项目支出结转下年105万元。

   5.教育支出0.00万元,占0.00%,较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%。

   6.科学技术支出0.00万元,占0.00%,较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%。

   7.文化旅游体育与传媒支出0.00万元,占0.00%,较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%。

   8.社会保障与就业支出83.97万元,占7.01%,较年初预算数减少3.27万元,下降3.75%,主要原因是人员变动等原因造成社保缴费支出结余3.27万元。

   9.卫生健康支出45.32万元,占3.78%,较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%。

   10.节能环保支出0.00万元,占0.00%,较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%。

   11.城乡社区支出0.00万元,占0.00%,较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%。

   12.农林水支出0.00万元,占0.00%,较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%。

   13.交通运输支出0.00万元,占0.00%,较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%。

   14.资源勘探信息等支出0.00万元,占0.00%,较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%。

   15.商业服务业等支出0.00万元,占0.00%,较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%。

   16.金融支出0.00万元,占0.00%,较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%。

   17.援助其他地区支出0.00万元,占0.00%,较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%。

   18.自然资源海洋气象等支出0.00万元,占0.00%,较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%。

   19.住房保障支出50.23万元,占4.19%,较年初预算数减少0.55万元,下降1.08%,主要原因是人员变动等原因造成公积金缴费结余0.55万元。

   20.粮油物资储备支出0.00万元,占0.00%,较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%。

   21.灾害防治及应急管理支出0.00万元,占0.00%,较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%。

   22.其他支出0.00万元,占0.00%,较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%。

   23.债务付息支出0.00万元,占0.00%,较年初预算数增加0.00元,增长0.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

   2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1,009.70万元。其中:人员经费767.79万元,较上年决算数增加12.21万元,增长1.62%,主要原因是人员工资调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、医疗保障缴费、绩效奖金等。公用经费241.91万元,较上年决算数增加36.16万元,增长17.57%,主要原因是办公楼维修维护费较上年增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、维修费、劳务费、差旅费、培训费、公务接待费、公车运行维护费、办公楼取暖费等。

七、政府性基金预算收支决算情况说明

   备注:本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

   2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0.00%。本年支出0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0.00%。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   (一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

   2019年度“三公”经费支出共计14.27万元,较年初预算数减少3.02万元,下降17.47%,主要原因是公务接待费较预算节约30170元。较上年支出数增加0.87万元,增长6.49%,主要原因是为公车运行维护费较上年增加7000元,公务接待较上年增加1717元。主要原因为办案量增加、车辆老化,维护成本增加;今年接待人员批次较上年有所上升。。

   (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

   2019年度本部门因公出国(境)费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%。较上年支出数减少0.00万元,下降0.00%。

   公务用车购置费0.00万元,。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%。较上年支出数增加0.00万元,增长0.00%。

   公务用车运行维护费14.00万元,主要用于案件办理。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%。较上年支出数增加0.70万元,增长5.26%,主要原因是办案量增加、车辆老化,维护成本增加。

   公务接待费0.27万元,主要用于接待白银市维护民营企业权益,优化营商环境调研考察团。费用支出较年初预算数减少3.02万元,下降91.79%,主要原因是今年接待任务较少。较上年支出数增加0.17万元,增长170.00%,主要原因是今年接待人员批次较上年有所上升。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

   2019年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为8辆;国内公务接待2批次28人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。

九、其他重要事项情况说明

   (一)机关运行经费支出情况

   2019年度本部门机关运行经费支出241.91万元,机关运行经费主要用于开支办公费(办公办案所需纸张、耗材)、印刷费(法律文书的印刷)、水电费(办公楼水费电费)、邮电费(电话费和网络使用费)、取暖费(办公楼冬季供暖费)、差旅费(公务出差费用)、公务接待费(因公接待发生的费用)、公车运行维护费(车辆的燃油、保险、维修等)、劳务费(办公办案过程中聘请的人员发生的劳务报酬费用)等。机关运行经费较上年决算数增加36.16万元,增长17.57%,主要原因是今年新增办公楼暖气管网维修改造工程,办公楼屋顶维修工程、未成年人教育基地维修改造工程等维修项目。

   其中:本年度会议费支出0.00万元,较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%。本年度培训费支出6.36万元,较年初预算数减少1.73万元,下降21.38%,主要原因是今年培训较上年有所减少。

   (二)政府采购支出情况

   2019年度本部门政府采购支出合计119.07万元,其中:政府采购货物支出37.46万元、政府采购工程支出32.56万元、政府采购服务支出49.05万元。授予中小企业合同金额119.07万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额119.07万元,占政府采购支出总额的100.00%。主要用于采购办案业务装备、供暖管网维修工程、未成年人教育基地装饰装修工程、办公楼物业管理服务项目。

   (三)国有资产占用情况

   截至2019年12月31日,本部门共有车辆8辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车8辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备2台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

十、预算绩效管理情况说明

   根据预算绩效管理要求,现将本部门组织开展绩效评价情况说明如下:

   (一)部门绩效自评情况

   1.部门项目支出绩效自评情况

   共组织对2019 年度1个一般公共预算项目开展了绩效自评,涉及资金95万元,占一般公共预算项目支出总额的45.89%。其中:检务保障项目自评结果为“优”,涉及资金95万元。(《自评表》详见附件)

   2.部门负责管理的转移支付项目绩效自评情况

   共组织对2019 年度1个一般公共预算转移支付项目开展了绩效自评,涉及资金122万元。其中:中央政法转移支付资金项目自评结果为“优”,(《自评表》详见附件)

   3.部门整体支出绩效自评情况

   组织对本部门整体支出开展了绩效自评,涉及预算支出万元,自评结果为“优”。从评价情况来看,我院2019年度部门整体预算执行情况良好,预算编制明确、配置合理,资金使用合规,部门履职尽责,年度绩效指标实现程度基本达到预期目标,对安宁区经济产生了积极影响。

(二)部门评价情况

   (列入《甘肃省财政厅关于进一步推动预算绩效管理强化项目库建设的通知》(甘财预[2020]24号)中的2019年度省级部门绩效评价重点项目及单位清单的,主管部门应随决算公开绩效评价报告,尚未完成评价工作的,待完成后及时公开重点绩效评价报告)

   本部门通过委托第三方机构的方式,组织对部分重点项目和预算单位整体支出开展了绩效评价(绩效评价报告详见附件)。

   1.重点项目评价情况

   共组织对2个项目开展了绩效评价,涉及资金217万元,其中:中央政法转移支付资金项目评价结果为“优”,涉及资金122万元;检察机关综合检务保障项目评价结果为“优”, 涉及资金95万元。

   2.预算单位整体支出评价情况

   共组织对1个预算单位开展了整体支出绩效评价,涉及预算支出1798.71万元。


第四部分 名词解释


   以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

   一、财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

   三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

   四、其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

   五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

   六、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   七、结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

   八、年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

   十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   十二、“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

   十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   十四、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

   十五、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

   十六、对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

   十七、其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。


  附件1:综合检务保障项目自评表

  附件2:中央政法转移支付资金项目自评表

  附件3:2019年度兰州安宁区人民检察院部门预算执行情况绩效自评报告


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