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预决算公开

兰州市安宁区人民检察院部门预算公开资料

时间:2017-04-01 来源:  作者: 点击数:
  一、部门职责
   我院自成立以来,本着强化“法律监督、维护公平正义”的宗旨,打击和预防职务犯罪、审查监督刑事案件的侦查、起诉以及对民事行政案件的监督检查,对维护社会稳定起到了一定的作用。
   二、机构设置情况
   我院下设反贪污贿赂局、反渎职侵权局、职务犯罪预防科、法警队、技术科、控告申诉科、侦监科、公诉科、未成年人犯罪检察科、民行检察科、监所检察科、调研室、纪检监察室、办公室、政工科共十五个部门。
   三、部门预算收支增减变化说明
   (一)基本支出
   2017年我院基本支出预算为935.87万元,其中工资福利支出预算为718.26万元、商品和服务支出预算为115.37万元、对个人和家庭补助支出预算为102.24万元。基本支出预算较上年711.09万元增加217.61万元,主要原因为人员经费较上年增加234.07万元,公用经费较上年减少9.3万元。
   (二)项目支出
   2017年项目预算为100万元,其中办案业务经费50万元,保民生、促三农专项经费50万元。项目支出预算较上年增加50万元,原因为按照上级院要求,对涉农惠农资金进行宣传和预防职务犯罪,资金主要用于印刷宣传资料及制作宣传展板。
   (三)“三公”经费
   2017年我院“三公”经费预算为14.16万元,其中公车运行维护费预算14万元、公务接待费预算为0.16万元。“三公”经费较上年减少22.3万元,主要 是由于公车改革后,我院只留7辆执法用车,公车运行维护费预算下降了22.3万元。
   (四)非税收入
   按照甘肃省检察院与甘肃省财政厅的联合发文通知,我院涉案非税收入上缴省财政厅国库。
   四、机关运行经费安排
   2017年我院公用经费安排明细如下:办公费3.96万元、邮电费1.98万元、差旅费1.188万元、福利费11.238万元、水费0.99万元、电费2.1万元、办公费用房取暖费28.002万元、“三公经费”14.1624万元。
   附表:1.部门收支总体情况表
   2.部门收入总体情况表
   3.部门支出总体情况表
   4.财政拨款收支预算总表
   5.财政拨款支出表
   6.一般公共预算支出情况表
   7.一般公共预算基本支出情况表
   8.一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
   9.一般公共预算机关运行经费

   10.政府性基金支出预算表



单位名称:兰州市安宁区人民检察院




部门公开表
编制日期:2017   年 3  月  20 日

部门领导:胡相元
财务负责人:王玉萍 制表人:滕东杭



目  录


表  名 备  注
(1)部门预算收支总表
(2)部门收入总体情况表 财务预算口径
(3)部门预算支出表 功能分类全口径
(4)部门收入总体情况表
(5)财政拨款支出表 财政拨款按单位
(6)部门支出总体情况表 功能分类
(7)一般公共预算基本支出表 支出经济分类
(8)一般公共预算机关运行经费 机关运行经费、经济分类
(9)一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排表
(10)政府性基金预算支出情况表


附表1:


部门收支总体情况表



单位:万元
收     入 支     出
项目 预算数 项目 预算数
一、一般公共预算财政拨款收入 1,035.87 (一)一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款收入
(二)外交支出
三、国有资本经营预算收入
(三)国防支出
四、教育专户核算
(四)公共安全支出 1,029.13
五、事业收入
(五)教育支出 6.74
六、上级补助收入
(六)科学技术支出
七、附属单位上缴收入
(七)文化体育与传媒支出
八、经营收入
(八)社会保障和就业支出
九、其他收入
(九)社会保险基金支出


(十)医疗卫生与计划生育支出


(十一)节能环保支出


(十二)城乡社区支出


(十三)农林水支出


(十四)交通运输支出


(十五)资源勘探信息等支出


(十六)商业服务业等支出


(十七)金融支出


(十八)援助其他地区支出


(十九)国土海洋气象等支出


(二十)住房保障支出


(二十一)粮油物资储备支出


(二十二)国有资本经营预算支出


(二十三)预备费


(二十四)其他支出


(二十五)转移性支出


(二十六)债务还本支出


(二十七)债务付息支出


(二十八)债务发行费用支出








本年收入合计 1,035.87 本年支出合计 1,035.87
十、上年结转 217.45 结转下年 301.36
一般公共预算收入结转


政府性基金预算收入结转


国有资本经营收入结转


教育专户结转


十一、上年结余


一般公共预算收入结余


政府性基金预算收入结余


国有资本经营收入结余


收入总计 1253.32 支出总计  1035.87


附表2:
部门收入总体情况表

单位:万元
项目 金额
一、一般公共预算财政拨款收入 1,035.87
经费拨款 1,035.87
专项收入
行政事业性收费收入
证书工本费
考试考务费
国有资源(资产)有偿使用收入
其他国有资源(资产)有偿使用收入
捐赠收入
政府住房基金收入
其他收入
二、政府性基金预算财政拨款收入
三、国有资本经营预算收入
四、教育专户核算
五、事业收入
六、上级补助收入
七、附属单位上缴收入
八、经营收入
九、其他收入
本年收入合计 1,035.87
十、上年结转                         217.45
一般公共预算收入结转
政府性基金预算收入结转
国有资本经营收入结转
教育专户结转
十一、上年结余
一般公共预算收入结余
政府性基金预算收入结余
国有资本经营收入结余
收入合计                      1253.32


附表3:



部门支出总体情况表




单位:万元
功能分类科目 支出合计 基本支出 项目支出 上年结转
** 1 2 3 4
合计 1,035.87 935.87 100.00
工资福利支出 718.26 718.26

对个人和家庭的补助支出 102.24 102.24

商品和服务支出 215.37 115.37 100.00
注:功能分类列按本单位实际款项填列,必须填至项级。


附表4:


财政拨款收支预算总表



单位:万元
收      入 支      出
项目 预算数 项目 预算数
一、本年收入 1,035.87 一、本年支出 1,035.87
(一)一般公共预算财政拨款
(一)一般公共服务支出
(二)政府性基金预算财政拨款
(二)外交支出
(三)国有资本经营预算收入
(三)国防支出


(四)公共安全支出 1,029.13


(五)教育支出 6.74


(六)科学技术支出


(七)文化体育与传媒支出


(八)社会保障和就业支出


(九)社会保险基金支出


(十)医疗卫生与计划生育支出


(十一)节能环保支出


(十二)城乡社区支出


(十三)农林水支出


(十四)交通运输支出


(十五)资源勘探信息等支出


(十六)商业服务业等支出


(十七)金融支出


(十八)援助其他地区支出


(十九)国土海洋气象等支出


(二十)住房保障支出


(二十一)粮油物资储备支出


(二十二)国有资本经营预算支出


(二十三)预备费


(二十四)其他支出


(二十五)转移性支出


(二十六)债务还本支出


(二十七)债务付息支出


(二十八)债务发行费用支出
收  入  总  计 1,035.87 支  出  总  计 1,035.87


附表5:









财政拨款支出表










单位:万元
单位名称 合计 一般公共预算支出 政府性基金预算支出 国有资本经营预算支出
合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出
** 1 2 3 4 2 3 4 2 3 4
合计 1,035.87 1,035.87 935.87 100.00






附表6:



一般公共预算支出情况表




单位:万元
功能分类科目 一般公共预算支出
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
** ** 1 2 3

合计 1,035.87 985.87 50.00
204 公共安全支出 1,029.13 979.13 50.00
20404 检察 1,029.13 979.13 50.00
2040401     行政运行 979.13 979.13
2040404 查办和预防职务犯罪 50.00
50.00
2040499 其他检察支出


205 教育支出 6.74 6.74
20508 进修及培训 6.74 6.74
2050803 培训支出 6.74 6.74
注:功能分类列按本单位实际款项填列,必须填至项级。


附表7:



一般公共预算基本支出情况表




单位:万元
经济分类科目 一般公共预算基本支出
科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费
** ** 1 2 3

合计 935.87 861.91 73.96
301 工资福利支出 718.26

  30101   基本工资 232.20 232.20
  30102   津贴补贴 217.32 217.32
  30103   奖金 37.46 37.46
  30104   社会保障缴费 17.47 17.47
30106 伙食补助费 82.17 82.17
  30107 其他工资福利支出 131.64 131.64
302 商品和服务支出 73.96

  30201   办公费 3.96
3.96
  30205   水费 0.99
0.99
  30206   电费 2.10
2.10
  30207   邮电费 1.98
1.98
  30208   取暖费 28.00
28.00
  30211   差旅费 1.19
1.19
  30213   维修(护)费


  30215   会议费


  30216   培训费 6.74
6.74
  30217   公务接待费 0.16
0.16
  30228   工会经费 3.60
3.60
  30229   福利费 11.24
11.24
  30231   公务用车运行维护费 14.00
14.00
  30239   其他交通费用


  30299   其他商品和服务支出


303 对个人和家庭的补助 143.65

  30301   离休费


  30302   退休费 47.40 47.40
  30303   退职(役)费


  30305   生活补助 0.65 0.65
  30307   医疗费


  30309   奖励金 0.25 0.25
  30311   住房公积金 53.94 53.94
  30314   采暖补贴 41.41 41.41
注:经济分类科目按本单位实际款项填列,必须填至款级。


附表8:






一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表







单位:万元
单位名称 “三公”经费合计 因公出国(境)费用 公务接待费 公务用车购置和运行费 会议费 培训费
公务用车购置费 公务用车运行费
** 1 2 3 4 5 6 7
合计 14.16
0.16
14.00
6.74


附表9:



一般公共预算机关运行经费




单位:万元
序号 项目 合计 基本支出 项目支出
** ** 1 2 3

合计 163.34 63.34 100.00
1 办公费 3.96 3.96
2 印刷费


3 办公设备购置


4 水费 0.99 0.99
5 电费 1.98 1.98
6 邮电费 1.98 1.98
7 取暖费 28.00 28.00
8 物业管理费


9 差旅费 1.19 1.19
10 维修(护)费


11 会议费


12 福利费 11.24 11.24
13 公务用车运行维护费 14.00 14.00
14 其他商品和服务支出 100.00
100.00
注:项目按本单位实际情况填列。


附表10:
2017年政府性基金支出预算表

单位:万元
项        目 预算数







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